上工B股:内部控制审计报告

    来源: 东方财富网 作者:佚名

    摘要: 上工申贝(集团)股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的财务报告内部控制的

      【上工申贝(600843)股吧】(集团)股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

      一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

      此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为,贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

      立信会计师事务所 中国注册会计师:李萍 (特殊普通合伙)

      中国注册会计师:张勇梅

      中国·上海

      二〇一九年四月十二日

    关键词:

    控制,内部,企业内部,审计,财务报告

    审核:yj127 编辑:yj127

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